令和7年度執行状況

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ページID K1048199 更新日  令和8年5月1日  印刷

令和7年度予算の執行状況と市有財産の保有状況(令和8年3月31日現在)を、「浦安市健全な財政運営に関する条例」に基づきお知らせします。

なお、予算を整理する出納整理期間(4月1日から5月31日)の歳入、歳出を含めた令和7年度の決算状況などは、11月末日までにお知らせします。

市の会計は3種類

一般会計

特別会計、公営企業会計以外の事業を包括的にまとめた会計で、皆さんから納めていただいた税金などを歳入、それをさまざまな事業に使うことを歳出といいます。

特別会計

国民健康保険や墓地公園事業など、最初から目的別に予算があり、一つの目的のために歳入と歳出を予算化するものです。

公営企業会計

主にその経費(歳出)を経営に伴う収入(歳入)をもって賄うことを原則とした会計で、本市では下水道事業会計が該当します。

一般会計

歳入

区分 予算額 収入済額(令和7年4月から令和8年3月) 収入率 収入済額(うち下半期 令和7年10月から令和8年3月) 収入率 内容
市税 497億3,096万円 483億527万円 97.1% 224億3,319万円 45.1% 市民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など
地方交付税 2,637万円 4,080万円 154.7% 3,348万円 126.9% 特別交付税など
使用料および手数料 17億3,778万円 15億6,567万円 90.1% 8億5,449万円 49.2% 施設の使用料、手続きに関する手数料など
国庫・県支出金 199億8,738万円 155億2,906万円 77.7% 110億8,737万円 55.5% 児童手当負担金、生活保護費負担金など
繰入金 56億3,797万円 55億9,397万円 99.2% 55億9,397万円 99.2% 各種基金(財政調整基金など)を取り崩したお金
市債 56億7,920万円 17億5,150万円 30.8% 17億5,150万円 30.8% 国や金融機関などから借り入れたお金
そのほか 143億4,448万円 146億963万円 101.8% 73億162万円 50.9% そのほかの収入
歳入合計 971億4,414万円 873億9,590万円 90.0% 490億5,560万円 50.5% -

参考 そのほかの収入の内容

区分 予算額 収入済額(令和7年4月から令和8年3月) 収入率 収入済額(うち下半期 令和7年10月から令和8年3月) 収入率
地方譲与税

2億8,432万円

2億9,056万円 102.2% 2億702万円 72.8%
利子割交付金

8,000万円

8,910万円 111.4% 6,123万円 76.5%
配当割交付金 3億5,000万円 4億9,766万円 142.2% 4億1,862万円 119.6%

株式等譲渡所得割交付金

3億円 8億4,974万円 283.2% 8億4,974万円 283.2%
法人事業税交付金 5億4,200万円 5億4,616万円 100.8% 2億5,844万円 47.7%
地方消費税交付金 48億5,000万円 50億1,801万円 103.5% 21億1,267万円 43.6%
環境性能割交付金 5,000万円 5,566万円 111.3% 3,821万円 76.4%
地方特例交付金 1億2,240万円 1億2,318万円 100.6% 77万円 0.6%
交通安全対策特別交付金 1,399万円 1,137万円 81.3% 545万円 38.9%
分担金および負担金 5億3,364万円 4億7,967万円 89.9% 2億7,362万円 51.3%
財産収入 4億1,204万円 4億229万円 97.6% 1億8,501万円 44.9%
寄附金 21億158万円 18億6,448万円 88.7% 15億1,583万円 72.1%
繰越金 25億8,048万円 25億8,048万円 100.0% 0円 0.0%
諸収入 21億2,403万円 18億125万円 84.8% 13億7,501万円 64.7%
合計 143億4,448万円 146億963万円 101.8% 73億162万円 50.9%

歳出

区分 予算額 支出済額(令和7年4月から令和8年3月) 執行率 支出済額(うち下半期 令和7年10月から令和8年3月) 執行率 内容
総務費

144億8,852万円

125億4,623万円 86.6% 87億2,053万円 60.2% 市役所の管理、徴税事務、選挙、広聴・広報、防犯対策、防災対策など
民生費 359億4,358万円 329億9,952万円 91.8% 169億7,348万円 47.2% 年金、生活保護、各種福祉手当、福祉施設・保育所の管理・運営など
衛生費 134億6,236万円 124億2,825万円 92.3% 93億3,977万円 69.4% 各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など
土木費 78億7,660万円 47億6,430万円 60.5% 30億341万円 38.1% 道路・橋・公園・河川・市営住宅の管理、市街地の整備、都市計画など
教育費 149億3,738万円 120億5,736万円 80.7% 70億8,873万円 47.5% 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など
公債費 44億9,797万円 44億9,796万円 100.0% 22億7,697万円 50.6% 市債(市の借金)の返済に使われるお金
そのほか 59億3,772万円 44億8,100万円 75.5% 26億375万円 43.9% そのほかの支出
歳出合計 971億4,414万円 837億7462万円 86.2% 500億664万円 51.5% -

参考 そのほかの支出の内容

区分 予算額 支出済額(令和7年4月から令和8年3月) 執行率 支出済額(うち下半期 令和7年10月から令和8年3月) 執行率
議会費

3億5,277万円

3億4,566万円 98.0% 1億6,608万円 47.1%
農林水産業費 716万円 684万円 95.6% 349万円 48.7%
商工費 29億6,794万円 18億453万円 60.8% 11億1,021万円 37.4%
消防費 25億1,177万円

23億2,397万円

92.5% 13億2,397万円 52.7%
予備費 9,809万円 0円

-

0円

-

合計 59億3,772万円 44億8,100万円 75.5% 26億375万円 43.9%

特別会計

区分 予算額 下半期収入済額 下半期支出済額
国民健康保険特別会計

120億5,875万円

59億8,722万円 73億2,268万円
墓地公園事業特別会計 5億1,670万円 2億3,260万円 1億8,098万円
保険事業勘定 87億9,271万円 44億5,210万円 44億3,423万円
介護サービス事業勘定 12億8,212万円 5億3,614万円 6億939万円
後期高齢者医療特別会計 25億9,506万円 14億9,505万円 19億8,733万円
合計 252億4,534万円 127億312万円 145億3,462万円

公営企業会計

区分 下半期収入済額
下水道事業会計収益的収入

24億9,438万円

下水道事業会計資本的収入 12億7,081万円
合計 37億6,519万円
区分 下半期支出済額
下水道事業会計収益的支出

19億2,333万円

下水道事業会計資本的支出 7億5,800万円
合計 26億8,132万円

地方債現在高の内訳(市の借入金)

区分 金額 構成比
一般会計債

267億5,749万円

75.8%
下水道会計債 79億4,732万円 22.5%
介護保険会計債 6億978万円 1.7%
合計 353億1,459万円 100.0%

注記:地方債は、いわゆる市の借金ですが、道路整備や学校など将来にわたって長期間使われる施設の建設費用などを、現在の市民と将来の市民が分け合い、「世代間の負担の公平」を図ることが目的の1つである制度です

市有財産(令和8年3月31日現在)

土地
240万3,176平方メートル
建物
45万7,517平方メートル
基金
281億1,386万円
172台
バイク
11台

税の負担状況(令和8年3月31日現在)

年間市税収入
483億527万円
一人当たり
28万385円
一世帯当たり
54万5,219円
人口
17万2,282人
世帯数
8万8,598世帯

注記:端数処理のため、合計値が合わない場合があります

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